Бизнес-план открытия маршрутного такси (с финансовой моделью)

Категория: Готовые отчеты - Готовые отчеты - Бизнес-планы
Бизнес-план открытия маршрутного такси (с финансовой моделью)
О БИЗНЕС-ПЛАНЕ: Дата выхода: май 2014 г.
Кол.страниц: 64 стр.
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: В электронном виде – PDF, WORD, EXCEL
Демо-версия бизнес-плана: СКАЧАТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ
ОПЛАТА И ДОСТАВКА: - безналичная оплата по счету для юр.лиц и физ.лиц (RUR, USD, EUR)
- доставка на эл.почту в течение 3-5 рабочих дней после оплаты
Наши клиенты
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
ВСЕ НАШИ КЛИЕНТЫ

Описание отчета

Разработка бизнес-план открытия маршрутного такси осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта  под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план открытия маршрутного такси создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Наименование проекта:
Открытие маршрутного такси в г. Москва

Цели проекта:

  • Оценка эффективности проекта;
  • Привлечение заемных средств (лизинг);
  • Открытие нового предприятия.

Стадия развития бизнеса:
Организация бизнеса «с нуля».

Инициатор проекта:
***

Источники финансирования:
Собственные средства: *** руб.
Заемные средства: *** уб.

Показатели эффективности проекта:
Выручка – *** руб.
Расходы по текущей деятельности –*** руб.
Объем инвестиций – 14 594 900 руб.
Чистая прибыль –*** руб.
Чистый денежный поток проекта - *** руб.
Чистая приведенная стоимость –*** руб.
Простой период окупаемости -  *** года.
Дисконтированный период окупаемости – 3 года.
Внутренняя норма доходности –***%.
Рентабельность инвестиций –***

Описание предприятия

Планируется открытие маршрутного такси в г. Москва. Для этого на данный момент создано предприятие с организационно-правовой формой – Общество с Ограниченной ответственностью.

Учредители ООО - ***.

Также на данный момент есть офис на правах аренды, который находиться ***. Для реализации проекта требуется приобрести:

  • Автомобили в количестве 10  единиц;
  • Оснастить автомобили техническими средствами;
  • Приобрести мебель и оргтехнику для работы офиса;
  • Получить лицензию на пассажирские перевозки.

Кроме того необходимо подключить телекоммуникации.

Автомобили планируется приобрести в лизинг на 2 года в «ВЭБЛИЗИНГ» (Группа «ВнешЭкономБанка»), марка авто – «Peugeot Boxer» FgTl 40 L4H2.

Описание услуг


ООО «***» будет оказывать услуги по перевозке пассажиров по заданному маршруту и расписанию на платной основе (абонементы). Перевозка пассажиров будет осуществляться ежедневно с 7.00 до 23.00.


СОДЕРЖАНИЕ


1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

2.1 Описание предприятия
2.2 Описание услуг

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

3.1 Автопарк г. Москва
3.2 Перевозки пассажиров и пассажирооборот
3.3 Конкуренты
3.4 Тенденции развития рынка

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1 Этапы реализации проекта
4.2 Организационная структура предприятия и штатное расписание

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Инвестиционные вложения и этапы реализации проекта
5.2 Финансирование проекта

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1 План доходов и прогноз выручки

6.1.1 Сезонность

6.2 Выход на проектную мощность

6.2.1 Производственный календарь

6.3 План продаж и прогноз выручки
6.4 Расходы проекта

6.4.1 Постоянные расходы
6.4.2 Арендные платежи
6.4.3 Расходы на телекоммуникации
6.4.4 Абонентская плата за мониторинг автобусов
6.4.5 Банковское обслуживание
6.4.6 Расходы на медицинские осмотры
6.4.7 Ремонтный фонд
6.4.8 Общехозяйственные расходы
6.4.9 Страхование
6.4.10 Лицензирование
6.4.11 Прочие расходы
6.4.12 Амортизация

6.5 Переменные расходы
6.6 ФОТ

6.6.1 Налоговый план

6.7 Бюджет доходов и расходов
6.8 Бюджет движения денежных средств

7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8 ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1 Качественный анализ
8.2 Количественный анализ

8.2.1 Анализ чувствительности

8.3 Безубыточный объем продаж
8.4 Рентабельность продаж

9 ВЫВОДЫ


Список графиков, диаграмм, таблиц и схем


Список графиков:
График 1 – Количество пассажирских автобусов в г. Москва
График 2 – Внутригородские перевозки пассажиров автобусами общего пользования г. Москва
График 3 – Пассажирооборот автобусов общего пользования в г. Москва
График 4 – Инвестиции, руб.
График 5 – Выручка, руб.
График 6 – Постоянные расходы, руб.
График 7 – Переменные расходы, руб.
График 8 – ФОТ, руб.
График 9 – Налоговые отчисления, руб.
График 10 – Чистая прибыль, руб.
График 11 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.
График 12 - Денежный поток проекта, руб.
График 13 – Изменение внутренней доходности под влиянием параметров проекта, %
График 14 – Безубыточный объем продаж в денежном выражении, руб.
График 15 – Соотношение выручки и точки безубыточности, руб.
График 16 – Рентабельность продаж, коэф.

Список диаграмм:
Диаграмма 1 – Структура инвестиций, %
Диаграмма 2 – Структура постоянных расходов, руб.
Диаграмма 3 – Структура переменных расходов, руб.
Диаграмма 4 – Структура ФОТ, руб.
Диаграмма 5 – Структура налогов, руб.
Диаграмма 6 – Изменение чистой приведенной стоимости в зависимости от влияния параметров проекта, %
Диаграмма 7 - Изменение внутренней доходности в зависимости от влияния параметров проекта, %

Список таблиц:
Таблица 1 – Этапы проекта
Таблица 2 – Штатное расписание
Таблица 3 – Инвестиции
Таблица 4 – Инвестиционный график
Таблица 5 – Условия финансирования
Таблица 6 – График погашения кредита
Таблица 7 – График погашения кредита
Таблица 8 – Сезонность
Таблица 9 – План выхода на проектную мощность
Таблица 10 – Производственный календарь
Таблица 11 – План продаж 2014-2015 гг.
Таблица 12 – План продаж
Таблица 13 – Постоянные расходы 2014-2015 гг.
Таблица 14 – Амортизация
Таблица 15 – Переменные расходы 2014-2015 гг.
Таблица 16 – Переменные расходы
Таблица 17 – ФОТ 2014-2015 гг.
Таблица 18 – ФОТ
Таблица 19 – Условия расчета налогов
Таблица 20 – Налоговый план 2014-2015 гг.
Таблица 21 – Налоговый план
Таблица 22 – Бюджет доходов и расходов 2014-2015 гг.
Таблица 23 – Бюджет доходов и расходов
Таблица 24 – Бюджет движения денежных средств 2014-2015 гг.
Таблица 25 – Бюджет движения денежных средств
Таблица 26 – Качественный анализ рисков
Таблица 27 – Изменение чистой дисконтированной стоимости под влиянием различных параметров проекта, руб.
Таблица 28 – Изменение денежного потока в зависимости от влияния параметров проекта, руб.
Таблица 29 – Изменение внутренней доходности проекта под влиянием параметров проекта. %
Таблица 30 – Безубыточный объем продаж, руб.
Таблица 31 – Рентабельность продаж

Список рисунков:
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия
Рисунок 2 – Бизнес-процессы предприятия
Версия для печати